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索引号: GSEF03-20180301-0001 名称: 秦安县检察院2018年预算公开说明
生成日期: 2018-02-28 发布机构: 秦安县财政局
组配分配: 组配分类,财政信息,年度财政预算, 主题分类: 主题分类,县财政预算,决算报告,
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秦安县检察院2018年预算公开说明

秦安县人民检察院2018年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于做好2018年度部门预算信息公开工作的通知》,现将秦安县人民检察院2018年部门预算公开如下:

一、部门职责

秦安县人民检察院是国家法律监督机关,主要任务是依照《宪法》和法律规定,履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是:

(一)对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督,查办县人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项。

(二)依法对贪污贿赂犯罪,国家工作人员的渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪进行侦查。

(三)开展预防职务犯罪,综合治理工作,为企业提供法律服务,为县域经济发展保驾护航。

(四)对刑事犯罪案件依法审查批捕,提起公诉,履行法律监督职责,掌握社会治安动态,参与社会治安综合治理。

(五)对同级人民法院已发生法律效力的民事、经济和行政审判活动进行监督,对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉。

(六)对同级人民法院确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉。

(七)受理公民控告、申诉和检举,办理刑事赔偿事项。

(八)对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究;向有关领导和业务部门提出意见和建议,研究探索检察工作的加强和改革,进行检察学理论研究。

(九)对全院干警的执法执纪情况进行监督,查处群众反映的干警违法违纪行为,开展纪律教育、执法检查等活动,督查各项制度的落实。

(十)加强检察机关的思想政治工作和队伍建设,提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十一)协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作;做好检察人员的教育培训工作,制定中长期发展规划和学历教育工作。

(十二)负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作,做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作。

(十三)负责检察机关党总支工作,老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。

(十四)做好上报下达,财务装备,信息反馈等工作。

(十五)其它应由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

(一)机关内设机构

秦安县人民检察院内设反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防科、侦查监督科、公诉科、未成年人刑事检察科、刑事执行检察局、民事行政检察科、控告申诉检察科、案件管理办公室、检察技术科、司法警察大队、办公室、政工科、监察室15个科室部门,派驻兴国镇、西川镇、王尹镇、叶堡镇、郭嘉镇、魏店镇、中山镇、莲花镇、陇城镇9个检察室。2017年,秦安县人民检察院政法编制54人,实有53人。其中,科级以上干部36人(正科17人,副科19人),科员13人,机关工勤4人;研究生4人,大学本科40人,大学专科5人,专科以下学历4人;员额检察官16人,检察官辅助人员31人,司法行政人员3人,司法警察3人。 12月底,按照国家监察体制改革要求,完成反贪污贿赂、反渎职侵权、职务犯罪预防3项职能、3个机构、12个编制、9名人员转隶。

三、部门预算安排情况

2018年财政拨款收支总预算745.72万元,比2017年预算增加22.72万元,增长3.1%,增长的主要原因是人员经费的增加.

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2018年基本支出745.72万元,比2017年预算增加22.72万元,增长3.1%,增长的主要原因是人员经费支出增加。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

2018年项目支出由省检察院统一安排后,由财政拨付。

(三)政府支出功能分类指标

1.公共安全支出599.45万元。因司改工作要求,2018年首次纳入省级财政预算,与地方财政在预算口径上有差异,无法对比。

2.社会保障和就业支出68.16万元,因司改工作要求,2018年首次纳入省级财政预算,与地方财政在预算口径上有差异,无法

3.医疗卫生与计划生育支出37.79万元,因司改工作要求,2018年首次纳入省级财政预算,与地方财政在预算口径上有差异,无法对比。

4.住房保障支出40.32万元,因司改工作要求,2018年首次纳入省级财政预算,与地方财政在预算口径上有差异,无法对比。

(四)非税收入

2018年本部门共有0个单位涉及非税收入,2018年计划征收0万元,相关表格为空表。

(五)政府性基金预算支出

2018年未使用政府性基金预算拨款安排支出,相关表格为空表。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费用未安排。

2.公务接待费1.1万元,2017年公务接待费预算0万元,比上年增加1.1万元,增加100%。因司改工作要求,2018年首次纳入省级财政预算,主要为省市检察院、兄弟检察院的交流、调研及相关部门检查指导工作。

3.公务用车购置及运行维护费4万元,比2017年预算降低11.3万元,减少73.86%,减少的主要原因是公务用车制度改革实施由原来9辆车改革到5辆,严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费1.05万元,比上年预算增长1.05万元,增长100%,因司改工作要求,2018年首次纳入省级财政预算,2018年各业务科室培训班次增多。

5.会议费未安排。

6.关运行经费38.62万元,因司改工作要求,2018年首次纳入省级财政预算,与地方财政在预算口径上有差异,无法对比。

.其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额138.57万元,其中:政府采购货物预算108.89万元,政府采购工程预算  26.48万元,政府采购服务预算3.2万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1262.60万元。其中:办公用房2900平方米。价值614.95万元。部门及所属预算单位共有车辆5 辆,价值164.49万元(备注:车辆价值为车改前9辆公务用车和执法执勤用车价值,由于县车改办还未出来具体车辆减账办法,故2017年底车辆总价值为164.49万元,2018年实有车辆数为5辆)。

2018年拟采购固定资产约36万元,主要包括:(更衣柜 0万元,其他车型0万元,复印机4.5万元,其他固定资产 万元,台式电脑5.18万元,书柜0万元,其他0万元,越野车0万元,办公桌椅3.15万元,单价20万元以上的设备0万元,其他办公设备16.87万元,碎纸机0.4万元,传真机0.16万元,照相机及器材2.2万元,文件柜0万元,多功能一体机1.8万元,笔记本电脑1.74万元,沙发(含茶几)0万元,)。

3.部门绩效评价进展情况

2018年预算中实行绩效目标管理的项目暂未安排。

4.2018年部门预算未安排对下转移支付,相关表格为空表。

.名词解释

财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。

公共安全支出:指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出:指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出:指反映政府用于住房方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

附件:《部门预算公开表》

 

 

秦安县人民检察院

2018年2月28日

 

单位代码:102543

 

 

 

 

 

 

 

单位名称:秦安县人民检察院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制日期:  2018 2 28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门领导:邵林杰

 

财务负责人:邵林杰

    制表人:李素娟

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收支总体情况表

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

745.72

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算收入

 

三、国防支出

 

四、教育专户核算

 

四、公共安全支出

599.45

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、上级补助收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、经营收入

 

八、社会保障和就业支出

68.16

九、其他收入

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

37.79

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

40.32

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

745.72

本年支出合计

745.72

 

 

 

 

 

 

 

 

十、上年结转

 

二十九、结转下年

 

十一、上年结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

745.72

支出总计

745.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总体情况表

 

 

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

745.72

    经费拨款

745.72

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

三、国有资本经营预算收入

 

四、教育专户核算

 

五、事业收入

 

六、上级补助收入

 

七、附属单位上缴收入

 

八、经营收入

 

九、其他收入

 

        本年收入合计

745.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、上年结转

 

    财政性资金结转

 

        一般公共预算收入结转

 

        政府性基金预算收入结转

 

        国有资本经营收入结转

 

    非财政性资金结转

 

    教育专户结转

 

十一、上年结余

 

    财政性资金结余

 

        一般公共预算收入结余

 

        政府性基金预算收入结余

 

        国有资本经营收入结余

 

    非财政性资金结余

 

        收入合计

745.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

合计

745.72

745.72

 

 

公共安全支出

599.45

599.45

 

 

  公共安全支出

599.45

599.45

 

 

    公共安全支出

599.45

599.45

 

 

社会保障和就业支出

68.16

68.16

 

 

  行政事业单位离退休

68.16

68.16

 

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.16

68.16

 

 

医疗卫生与计划生育支出

37.79

37.79

 

 

  行政事业单位医疗

37.79

37.79

 

 

    行政单位医疗

22.45

22.45

 

 

    公务员医疗补助

15.34

15.34

 

 

住房保障支出

40.32

40.32

 

 

  住房改革支出

40.32

40.32

 

 

    住房公积金

40.32

40.32

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

收      入

支      出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

745.72

一、本年支出

745.72

(一)一般公共预算财政拨款

745.72

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算财政拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

599.45

 

 

(五)教育支出

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

68.16

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

37.79

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

40.32

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

收  入  总  计

745.72

支  出  总  计

745.72

 

 

 

 

财政拨款支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

合计

745.72

745.72

745.72

 

 

 

 

 

 

 

检察院

745.72

745.72

745.72

 

 

 

 

 

 

 

  秦安县人民检察院

745.72

745.72

745.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

745.72

745.72

 

204

公共安全支出

599.45

599.45

 

  204

  公共安全支出

599.45

599.45

 

    204

    公共安全支出

599.45

599.45

 

208

社会保障和就业支出

68.16

68.16

 

  20805

  行政事业单位离退休

68.16

68.16

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.16

68.16

 

210

医疗卫生与计划生育支出

37.79

37.79

 

  21011

  行政事业单位医疗

37.79

37.79

 

    2101101

    行政单位医疗

22.45

22.45

 

    2101103

    公务员医疗补助

15.34

15.34

 

221

住房保障支出

40.32

40.32

 

  22102

  住房改革支出

40.32

40.32

 

    2210201

    住房公积金

40.32

40.32

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

合计

745.72

701.71

44.01

301

工资福利支出

657.86

657.86

 

  30101

  基本工资

296.95

296.95

 

  30102

  津贴补贴

199.55

199.55

 

  30103

  奖金

15.09

15.09

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

68.16

68.16

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

21.25

21.25

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

15.34

15.34

 

  30112

  其他社会保障缴费

1.20

1.20

 

  30113

  住房公积金

40.32

40.32

 

302

商品和服务支出

44.01

 

44.01

  30201

  办公费

1.35

 

1.35

  30205

  水费

0.27

 

0.27

  30206

  电费

1.45

 

1.45

  30207

  邮电费

2.71

 

2.71

  30208

  取暖费

2.62

 

2.62

  30211

  差旅费

22.36

 

22.36

  30213

  维修(护)费

1.04

 

1.04

  30216

  培训费

1.05

 

1.05

  30217

  公务接待费

1.10

 

1.10

  30228

  工会经费

3.24

 

3.24

  30229

  福利费

2.82

 

2.82

  30231

  公务用车运行维护费

4.00

 

4.00

303

对个人和家庭的补助

43.85

43.85

 

  30309

  奖励金

43.85

43.85

 

 

 

 

 

 

备注:"30302退休费"中不含退休人员养老金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

会议费

培训费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

5.10

 

1.10

 

4.00

 

1.05

检察院

5.10

 

1.10

 

4.00

 

1.05

  秦安县人民检察院

5.10

 

1.10

 

4.00

 

1.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算机关运行经费

 

 

 

 

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

38.62

38.62

 

1

办公费

1.35

1.35

 

2

水费

0.27

0.27

 

3

电费

1.45

1.45

 

4

邮电费

2.71

2.71

 

5

取暖费

2.62

2.62

 

6

差旅费

22.36

22.36

 

7

维修(护)费

1.04

1.04

 

8

福利费

2.82

2.82

 

9

公务用车运行维护费

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出情况表

 

单位:万元

项        目

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门管理转移支付表

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

4

4

4